一、2022年度一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算表
編制單位:東營經濟技術開發區東凱小學 金額單位:萬元
項目 |
預算數 |
決算數 |
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合計(jì) |
一般公共預算 财政撥款 |
政府性基金預算 财政撥款 |
合計(jì) |
一般公共預算 财政撥款 |
政府性基金預算 财政撥款 |
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因公出國(guó)(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公務接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公務用車購(gòu)置及運行費 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
其中:公務用車運行維護費 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
公務用車購(gòu)置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計(jì) |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
注:本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可(kě)能存在尾差。
二、2022年度一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算總體(tǐ)情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出預算爲1.10萬元,支出決算爲1.10萬元,完成預算的100.00%;與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是區财政加強和規範“三公”經費支出管理(lǐ),提高資金使用效益。決算數與上年持平的主要原因是按照(zhào)公車管理(lǐ)規定嚴格控制車輛(liàng)使用。
(二)一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算具體(tǐ)情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(guó)(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購(gòu)置及運行維護費支出決算1.10萬元,占100.00%。具體(tǐ)情況如(rú)下:
1.因公出國(guó)(境)費預算爲0.00萬元,支出決算爲0.00萬元,完成預算的100%,決算數與預算數相(xiàng)同;較上年減少0萬元,下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(guó)(境)計(jì)劃。主要用于因公出國(guó)(境)學習及考察等。經費使用根據相(xiàng)關部門(mén)批準的因公臨時出國(guó)(境)計(jì)劃,嚴格執行《合肥市市直黨政機(jī)關因公臨時出國(guó)經費管理(lǐ)辦法》(合政辦〔2014〕8号)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機(jī)關因公短(duǎn)期出國(guó)培訓費用管理(lǐ)辦法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)、《合肥市廬陽區黨政機(jī)關因公臨時出國(guó)經費管理(lǐ)辦法》(廬辦〔2014〕28号)等相(xiàng)關規定。2022年,參加(組織)因公出國(guó)(境)團組0個,0人(rén)次。
2.公務接待費預算爲0.00萬元,支出決算爲0.00萬元,完成預算的100%,決算數與預算數相(xiàng)同;較上年減少0.00萬元,下降0.00%。原因是2021年度、2022年度均未安排公務接待計(jì)劃。主要用于經審批的接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機(jī)關厲行節約反對浪費條例》、《關于修訂<關于進一步規範公務接待厲行勤儉節約的若幹規定>的通知》(廬辦〔2015〕4号)、《關于修改公務接待用餐标準的通知》、《關于進一步加強公務接待經費管理(lǐ)的通知》(廬财〔2017〕52号)等相(xiàng)關規定。2022年,國(guó)内公務接待共0批,0人(rén)次(其中:外事接待共0批,0人(rén)次)(不包括陪同人(rén)員(yuán))。
3.公務用車購(gòu)置及運行費預算爲1.10萬元,支出決算爲1.10萬元,完成預算的100.00%;與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是區财政加強和規範“三公”經費支出管理(lǐ),提高資金使用效益。決算數與上年持平的主要原因是按照(zhào)公車管理(lǐ)規定嚴格控制車輛(liàng)使用。經費使用嚴格按照(zhào)省市區公務用車配備管理(lǐ)相(xiàng)關規定執行。其中:
公務用車購(gòu)置費預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成預算的100%,決算數與預算數相(xiàng)同;較上年減少0萬元,下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排公務用車購(gòu)置費。2022年,購(gòu)置車輛(liàng)0台。
公務用車運行維護費預算爲1.10萬元,支出決算爲1.10萬元,完成預算的100.00%;與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是區财政加強和規範“三公”經費支出管理(lǐ),提高資金使用效益。決算數與上年持平的主要原因是按照(zhào)公車管理(lǐ)規定嚴格控制車輛(liàng)使用。公務用車運行維護費,包括車輛(liàng)燃料費、維修費、過路(lù)過橋費、保險費等支出,主要用于日(rì)常教育教學交流活動等。截至2022年12月31日(rì),東營經濟技術開發區東凱小學一般公共預算及政府性基金财政撥款開支的公務用車保有數爲1輛(liàng)。